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父親名義の不動産(一戸建て)を子の1人に名義変更する場合、仮に評価額を4000万だとすると、贈与税等の税金はどれくらいかかるものでしょうか?
個人事業主です。青色専従者の給与を年末調整しています。令和6年定額減税で控除しきれず、所得税に超過額がありました。還付したら預り金がマイナス残高になりました。このままマイナス残高でよいのでしょうか。
障害年金を受給しながら個人事業主をしています。 調べると障害年金は非課税と出て来るので確定申告書類に書く必要はないのでしょうか? ご回答いただけると助かります。 よろしくお願い致します。
基準期間の課税売上高に応じて、消費税課税事業者選択届出書の提出を考える際、2年間は課税事業者であることを変更できないと聞きました。この2年間の起点はいつになるのでしょうか。
国税庁のサイトでは、上記の不適用届出について「ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。」とありました。
これを見る限り、例えば以下のような対応は認められないということでしょうか ・免税事業者であったR6期(1月-12月)で初めて、1000万円超⇒R8/1より課税事業者となる ・一方でR7期は、売上が1000万円未満⇒R9/1より免税事業者となる
開業3年目の個人事業主で、青色申告をしています。また売り上げは1千万に達しませんが消費税の課税事業者になっています。開業初年の2023年は初期投資が高額で、消費税が還付されました。さて24年分の青色申告に際して、消費税の還付金は仕訳をして申告するのは必須でしょうか? 素人考えでは、税金の「納入超過」の戻りは、別段、申告しなくてもいいような気がするのですが……。
会社員(給与所得者)です。会社の承諾を得て副業をしているのですが、副業の年収入が本業の年収入(給与)を上回った場合、確定申告における副業収入は「事業収入」「雑収入」のどちらになるのでしょうか? それと、副業に対する確定申告であっても、本業の年収入(給与)も合せて確定申告する必要があるのでしょうか?(給与分の税金は天引きされていますが。)その場合、本業分の確定申告としてどんな書類を用意しなくてはならないか教えて頂けませんでしょうか?
2024年1月法人(合同会社)登記し、現在1期目の確定申告作成中です(12月決算)。 2022年12月に将来の事務所用に中古の建物(築50年木造)を購入しました。(正確には土地も込みですが、売買契約書には土地建物金額の割合は記載なく一式現状引き渡しでした)。 1年かけて事務所用にリフォームしました。(費用は100万円程度) 法人設立後は当社の事務所として使用しています。 この様な場合、法人の経費として減価償却(24年x0.2=4年)できるのでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願い致します。
お世話になります。
昨年に月の中旬に所属していた会社を退職し、翌年に振り込みがあり確認したところ、 健康保険と厚生年金を合算した返金だと気づきました。
①上記の合算された金額をどのように仕訳して記載すれば良いでしょうか 以下の仕訳方は正しいでしょうか
借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 普通預金 振り込まれ金額 事業主借 振り込まれ金額
②確定申告の際は雑収入として、記載すべきでしょうか?
自宅で個人事業をしているのですが、自宅の固定資産税は分割などしてでも経費に出来るのでしょうか?
非課税世帯が社債の利息(約57万円)を受け取る際、所得税や住民税が引かれているものは どこかに申請すれば返金になるものなのですか? それとも、非課税世帯でも引かれるものなのですか? 他の収入、所得はございません。
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