業務委託契約で、事務の仕事をしています。 確定申告について教えてください。初歩的な質問で恐縮です。
1.白色申告をする予定です。分類に迷うのですが調べたところ、雑所得の「その他」でいいと思うのですが、弥生白色申告オンラインで入力したら事業所得に金額が入ってしまいました。 入力の仕方は後で調べますが、開業届を出しておらず、結果、雑所得にはならないでしょうか? 2.業務に使用した個人携帯電話の通話料を仕事先に請求して良いことになっています。 業務委託料と合わせて、携帯電話使用料からも源泉所得税10.21%が引かれていますので、この携帯電話使用料も合わせて報酬であり、確定申告書に記載するときは「収入金額」と考えていいのでしょうか。 3.この場合、この携帯電話使用料は、経費として申告できますか? 4.3で申告できる場合ですが、実際に携帯電話使用料がクレジットカードから引き落とされる日が年をまたいでしまいます。(11月に使用、翌年3月にクレジットカード利用分が口座引き落とし) この年の経費としては申告できず、翌年の経費となるのでしょうか。
分かりづらい文章ですみません。 ご教示いただけますと大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。
お世話になります。 会社員をしながら副業で個人事業主を営んでおります。 令和5年分の確定申告を見返していたところ、「源泉徴収税額」に誤りが あることが判明しました。 具体的には確定申告書第一表の源泉徴収税額に「源泉徴収されている事業所得」として 加える金額が不足している状態です。(税金の払いすぎ) この場合、修正申告は可能でしょうか。その場合、どのように行えばよろしいでしょうか。 国税庁の確定申告作成コーナーの「提出した申告書に誤りがあった場合」から修正を 試みたのですが、源泉徴収税額を修正する場所がなかったためご質問を差し上げました。
10年以上前からフリーランスとして定期的な収入を得ており開業届を出さず白色で事業収入で確定申告を行っていましたが、新年度より新たな気持ちで屋号を持ち青色申告にしようと思っております。ここで質問ですが、 ①開業届を提出する際開業日は新年度4月1日でもいいのでしょうか。(仕事内容はほとんど変わりません) ②今回の確定申告はすでに済ませておりますが、開業日が4月1日で良い場合開業届は2ヶ月以内と言うことでいいのでしょうか。 ③4月から新たに事業用口座とすることで1〜3月のプライベートも含めた口座処理はどのようになるのでしょうか。 複数質問あり申し訳ありません。よろしくお願い致します。
使用するソフトは毎年同じものを使用した方が良いのでしょうか。 10年ほど前に開業届を出した時に青色申告にしましたが、売り上げがなくずっと白色申告でした。 やよいのソフトを購入しましたが全く使いこなせないので触っていません。 新たに白色でやよいかフリーでつけていこうと思っていますが、それはそれで問題ないでしょうか。
夫が個人事業主、私は青色専従者です。 売上、収入が減り、専従者を辞めて仕事に出ようと思います。 税務署に届けがいるのでしょうか? それとも確定申告の時に、専従者記入をせず、 配偶者控除をしてもいいのでしょうか? また、事業の売上が良くなったときは 仕事を辞め、専従者に戻ってもいいのでしょうか?
障害年金を受給しながら個人事業主をしています。 調べると障害年金は非課税と出て来るので確定申告書類に書く必要はないのでしょうか? ご回答いただけると助かります。 よろしくお願い致します。
基準期間の課税売上高に応じて、消費税課税事業者選択届出書の提出を考える際、2年間は課税事業者であることを変更できないと聞きました。この2年間の起点はいつになるのでしょうか。
国税庁のサイトでは、上記の不適用届出について「ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。」とありました。
これを見る限り、例えば以下のような対応は認められないということでしょうか ・免税事業者であったR6期(1月-12月)で初めて、1000万円超⇒R8/1より課税事業者となる ・一方でR7期は、売上が1000万円未満⇒R9/1より免税事業者となる
開業3年目の個人事業主で、青色申告をしています。また売り上げは1千万に達しませんが消費税の課税事業者になっています。開業初年の2023年は初期投資が高額で、消費税が還付されました。さて24年分の青色申告に際して、消費税の還付金は仕訳をして申告するのは必須でしょうか? 素人考えでは、税金の「納入超過」の戻りは、別段、申告しなくてもいいような気がするのですが……。
会社員(給与所得者)です。会社の承諾を得て副業をしているのですが、副業の年収入が本業の年収入(給与)を上回った場合、確定申告における副業収入は「事業収入」「雑収入」のどちらになるのでしょうか? それと、副業に対する確定申告であっても、本業の年収入(給与)も合せて確定申告する必要があるのでしょうか?(給与分の税金は天引きされていますが。)その場合、本業分の確定申告としてどんな書類を用意しなくてはならないか教えて頂けませんでしょうか?
自宅で個人事業をしているのですが、自宅の固定資産税は分割などしてでも経費に出来るのでしょうか?
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