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買掛金・未払金を振込するときにかかった振込手数料を差し引いて支払ったときの振込手数料の科目は「雑収入」にしていますが、消費税区分はどうしたらいいのでしょうか?「対象外」・「課税売上10%」・「課税対応仕入返還10%」どれがいいのか教えてもらえますでしょうか?
個人事業主ですが現在事業用車両として償却中の車両を売却し、自家用車を事業用転用しようと考えています。
①事業用車両を売却した時の仕訳はどのようになりますでしょうか?
②事業年度内での減価償却はどのような処理になりますか?
③事業転用予定の自家用車は4年前に40万円で個人売買した車両なので領収証や価格を証明する書類がないのですが、帳簿上資産とすること(減価償却)は必要でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
Youtubeで広告収入を得ています。(ユーチューバーです)Youtube プレミアムは経費計上できますか? Youtube動画を制作するにあたり、様々な人の動画を参考にしたりしています。その際、何度も広告が入ると業務時間が伸びてしまうため、業務改善のためYoutube プレミアムのサブスクに登録しています。
個人事業主です。個人のクレジットカードで、ガソリン代を支払った場合の仕訳ですが、 「借方勘定科目:車両費、貸方勘定科目:事業主借、摘要:ガソリン代」でいいでしょうか?
不動産業を行っています。 販売目的でマンション1室を購入し、リフォームを行い、売却しようと考えております。
発生する費用は、マンション1室の購入費用、仲介手数料、リフォーム工事代、 発生する収入は、マンション1室の売却費用です。
その場合、仮に1000万円で仕入れ、 弊社でリフォームに500万税抜(50万円消費税)で下請け(インボイス登録事業者)に発注し、 1800万円税抜(消費税額180万円)で販売した場合、 仕訳計上時の消費税の取り扱いを教えてください。
また、この物件だけで考えた場合の消費税の納付額はいくらになりますでしょうか。 上記で考えた場合、180万円ー50万円=130万円でしょうか。
よろしくお願いいたします。
「家内労働者等の必要経費の特例」について質問します。某税務相談サイトにて「特定の者とは、役務の提供先が特定している限り複数の者であっても構わない」という主旨の情報が書かれ、とある税理士のブログにも、東京国税局の「誤りやすい事例集」において同様の記述があると記載されておりました。
音楽講師として「A音楽教室とB教室(C教室)」で、生徒個人と契約するのではなく、音楽教室運営会社と契約し報酬を受け取っている場合、2社・3社でも特例を適用可能という理解でよろしかったでしょうか。
同様に「乳酸菌飲料配達」「電気・ガスの検針」の仕事を掛け持ちし、2社・3社になっても特例を適用できるという認識でよろしかったでしょうか。
ここから本題ですが、上述した「1社(2社・3社)」を相手にしているけれど、「単発でピアノ演奏が年に数回入る」というケースで、「特例は適用できなくなる」なのか「数回程度のスポット仕事があっても、特例適用は問題ない」なのか、いずれが正しいのでしょうか(「年間200万を音楽教室から、単発は計15万)。
別の事例で、「Webサイト制作を特定の会社から依頼され遂行している(自由に作るのではなく指示書に基づいて一部分のみ作る(役務の提供))」としましょう。この状況で、年数回、単発の仕事を引き受けた場合、特例は適用できるのでしょうか。また、自分でブログを運営しアフィリエイト収入を得た場合(誰かから指示されるのではなく、自分の創意工夫で自由に作れる)、売上の大半を特定業者から得ても(例えば95%を特定取引先、5%をアフィリエイト収入)、特例は適用できなくなるのでしょうか。割合が小さいのであれば許容されるでしょうか。
なお、音楽教室(ピアノ講師)の場合、音楽教室は「事業所得」、単発案件(結婚式の演奏)は「雑所得」と分ける処理は問題ないでしょうか(職業は「ピアノ講師」とし、将来、結婚式などでの演奏などが増加し事業規模になった段階で「ピアノ講師・ピアノ演奏家」にする方向)。
Webサイト制作の仕事でも、特定業者のみ「事業所得」とし、アフィリエイトは「雑所得」とすることは問題ないでしょうか(職業は「Webサイト制作業」とし、アフィリエイト収入は将来的に売上が増加し「事業規模」になった場合に「Webサイト制作業・広告業」とする方向)。
海外旅行先で業務に使用する消耗品を購入しました。 この場合、消費税はどうなるのでしょうか? 対象外でいいのでしょうか?
売上と一緒に立て替えていた交通費と食事代が 振り込まれました。 交通費は立て替えた日付で振替伝票に経費として入力しています。 又振込手数料が引かれています。 これらの仕訳について教えて頂けますか? お願い致します。
確定申告で外国税額控除を明細なしで全額そのまま記載して提出してしまいました。還付なのですが、税務署で止まったままです。何かアクションする必要がありますか?
普段は仕事としてパートを2つ掛け持ちしている主婦です。二つの仕事の月収はどちらもそれぞれ88000円以下です。 副業の所得が大きくなってきたことと、補助金の申請を行うため、個人事業主として開業届を提出しました。
副業は会社員の夫と二人で行っており、夫が会社にばれたくないということで私の名前で開業届を提出しました。 お互い青色専従者になることはできない立場(私がもう一つ、開業届を提出予定)ですが、実際所得の半分は夫に渡していることもあり、なにか節税方法はないかと模索しています。 今年に入ってから始めたビジネスで、3か月で売り上げが100万円くらい、経費は補助金を差し引くと20万円くらいです。 何か良い方法がありましたら、アドバイスいただけますとありがたいです。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
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2クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
3吉田均税理士事務所
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