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今個人事業主として仕事をしていますが、扶養範囲でやっていて確定申告も自分でしています。 今年から別にレストランのホールで週に2.3回アルバイトも始め、扶養を越えてしまったのですが、その場合、気を付けることはなにかありますでしょうか? 確定申告の際にも必要なものはなにかありますか?
レストランのアルバイトは社会保険など入っておらず、自分で調整して仕事してますと伝えています。 扶養を越えたからといってレストランのアルバイトの上司には特にうちは何の問題もないとおっしゃっていました。
個人事業主です。士業の事務所を令和6年4月1日に開業。開業前に会への登録などで、登録免許税(印紙代)、登録手数料、入会金、会費1年分(6年4月分~7年3月分まで)と振込手数料など20万を越える金額を支払いました。仕訳としては、借方は一括で開業費、貸方は事業主借で、繰延資産扱いになるのでしょうか?税務署に開業屆を提出に行った際に、職員に尋ねると借方のところで登録手数料は、支払手数料で、会費は、諸会費、登録免許税は、租税公課でよく、貸方は元入金と言われましたが、使用している弥生の青色申告オンラインでは、勘定科目がありません。ちなみに、開業後も消耗品や通信費をポケットマネーで支払っているので、貸方は事業主借にしています。正しい仕訳方法を教えてもらえますか?
非課税通勤費の設定の中に、 ①1.賃金(労働保険)、2.報酬(社会保険)にレ点が入っていますが正しいですか?通勤費を含めるのはおかしくないですか? ②前のソフトでは、控除の方に同じ通勤費の金額でマイナスが入っていました。弥生にはありません。した方がよいでしょうか?
有限会社を閉めたいのですが手続きの方法を教えてください 役委員は代表者だけです。
個人事業主です。 確定申告時、妻を専従者として毎月1~2万円の給与を支払った場合と給与を支払わず配偶者控除を継続した場合、どちらが節税になるのでしょうか?
弥生のかんたん取引の仕分けで、クレジットカード(個人)という科目がありますが、事業主借ではいけないのでしょうか?
勤め人+個人事業主ですが、昨年3月で65才となり、昨年6月より介護保険を自分で支払っていますが、昨年の確定申告で介護保険料の申告を忘れました。 介護保険料は社会保険控除を受けられると聞きましたが、どのようにしたらいいでしょうか?
弊社は買い手、インボイス登録済 取引先は①~③ インボイス無登録 ①請求小計 286,189 消費税 28,619 合計 314,808 雑損失 ¥5,724を差し引いて支払うようにとメモ書きあり ②消費税なしのままの金額で請求 ③消費税加算の請求書
仕入れ代金支払いの際値引き額を毎月自社で計算し支払いしています(仕入高-値引き額)×消費税=支払額 値引き額は1万円以上になります。仕入れ先からは適格返還請求書の発行はありません。問題はないでしょうか?
令和5年度に空き室の賃貸不動産を令和5年5月末に一件売却して譲渡所得(赤字)の申告をしました。 実は令和6年度にも一件売却の予定です。事情があって令和5年の売却分はまだ所有権の移転登記がされておりません。従って固定資産税は令和6年度も当方に課税になります。令和6年度の売却分は譲渡益が出ます。できれば令和5年の売却分を修正申告等の処置で令和6年度に繰り越せればと思うのですが、どういう場合に年度の変更は認められるのでしょうか。あるいは(錯誤等)いかなる理由があっても認められないものでしょうか。 実は空き室に入居者が決まって買取(代金は一応払うが、入居無ければ破談)という一文もあり、現時点では まだ破談の可能性もあり、できれば上記の事情と合わせて5年分の申告を取り下げたいのですが。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所
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2相田会計事務所
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