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4月から青色事業専従者給与をe-taxで届出するにあたり、専従者は3月まで給与があったアルバイトで源泉徴収票ありの65歳の生計を一にする配偶者で、不動産賃貸業の青色申告で控除を受ける予定です。所得税等の65歳控除額の違いや3月までの源泉徴収から 令和6年の4月から12月9ヶ月分の給与を103万円の壁とかを聞きますがいくら以内に収めるのが効率的でしょうか。来年以降も継続することから、85,000円×9ヶ月+ボーナス2ヶ月=935,000円(令和6年)、令和7年85,000円/月×12ヶ月=1,020,000円/年で申請しようかと考えていました。
アパート(8戸)を持っておりまして、1室が2年空いていてもったいないので事務所に使おうと思っております。経費として家賃を計上できますか?開業してアパートを会社に登記しない限り家賃計上は無理でしょうか?私は現在白色で(本アパート含む9戸所有)事業規模以下で開業届は提出していません。
車のサブスク代金は交通費として経費計上できますか?もちろん家事按分は必要だと思いますが。
2024/4/1に仕事の契約を行いました。(6月末までの3ヶ月契約、1ヶ月毎に報酬受取)
この場合、青色申告の仕分けに入力するのは、事業用口座に報酬振込があったタイミングのみで良いでしょうか? 注文書を受け契約が完了した時点で何か仕訳の入力が必要なのか気になっております。
給料(売上)を個人の普通口座に振り込んで貰っていて、その口座から引き落としされるもの、別の口座に振り替えるもの、現金を引き出し生活費として現金で支払うものがあります。取り引き手段を普通口座(個人用)で入力すると残高がマイナスになりますと表示されます。取引手段は何を選べばいいのかわかりません。
軽貨物運送業(個人事業主)をしています。業務実施後に依頼者から振り込まれる運賃とは別に、私が先に支払った高速道路代やコインパーキング代が「立替金」として振込(収入)があります。この立替金については、消費税の課税対象となる収入・売上に該当するのでしょうか?現在インボイス制度の2割特例を選択しています。令和5年の確定申告は、立替金が僅少であったため、すべて収入・売上に含めて確定申告しました。この立替金が消費税の課税対象か教えてください。
家賃収入があり、今年より青色申告となる為、やよい会計ソフトで入力し、初年度は赤字となりました。給与と合わせて確定申告しましたが、この場合、10万円控除は適用されないのでしょうか。
初めての法人税申告です。税引き前当期純利益が10000円です。加算、減算するものがないです。課税所得は10000円で法人税が10,000✖️15%=1500円合っていますか?
FAXをファイナンスリースした場合、(所有権はリース会社。リース終了後もリース会社の所有権です。)固定資産の登録を行う方が良いですか。または、賃借料で処理すべきでしょうか。※リース期間5年間
法人が個人所有の土地を購入しました。現状有姿での取引で、既存建物があります。既存建物はすぐに法人が解体し、アスファルト施工を行います。 かかった費用は次の通りです。 土地所有者への支払い額 110万円 既存建物の解体のために、解体業者に支払った額 100万円 アスファルト施工費用 90万円 土地売買に伴う各種手続き代行のために司法書士に支払った額 5万円 不動産会社等の仲介業者 なし 不動産取得税 10万円 この場合、 資産計上(土地)210万円(減価償却なし) 固定資産(10年間の減価償却)90万円 今期費用計上 15万円 でよろしいでしょうか。
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