以下の状況で年金共済に入っています。 -被共済者及び年金受取人:私 -契約者:母 -共済掛金(念払い):100万円×5年(すでに振込済み)
65歳から毎年5年間受け取れるということなのですが、万が一契約者である母になにかあった場合は、私がこの保険を相続することになり、相続税を支払うことになるとのことなのですが、上記の場合は相続税はいくらになるのでしょうか?
また、解約して生前贈与してもらうことも検討しているのですが、その場合の贈与税はいくらぐらいでしょうか?
節税にあたり最善な方法をご教授いただけたらありがたいです。よろしくお願いします。
パート主婦、夫の扶養に入っている。 2023年の所得102万、所得税0、住民税5500円、特別徴収。 夫の扶養に入っている場合は主婦本人の住民税の減額はなく、2024/7月から5500/11=500円ずつ徴収するという認識でよろしいでしょうか。
給与所得と事業所得がある場合、ポイ活で得たポイント(雑所得)が数万円程度であっても 確定申告で申告する必要はあるのでしょうか? また、雑所得ではなく一時所得として得たポイントについても申告の必要があるか教えてください。
非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。
賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。
「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。
それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、 実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
正社員で働いており、アルバイトでwワークをしています。確定申告をしており、税金がかなり高くなるため、さらにバイトの数を増やして税金を払っていますが、またさらに税金が高くなるだけなので、他の方法を模索し、個人事業主として副収入があればと思いました。個人事業主としての売り上げが微々たるもので、経費などを換算すると赤字経営になるとしたら、正社員の給料分や、バイトの収入の分の節税になるのでしょうか。
海外を拠点にしている日本の方(個人事業主)に支払いを行う予定です。 内容は報酬等ではなく、資材や機材などの調達費用になります。源泉徴収の対象ではないと思うので、源泉徴収せずに支払い予定です。その場合は支払いを受ける方が、拠点にしている国で確定申告をする際にこの売り上げを含めるのでしょうか?
また、調達してもらった資材はオンラインで手配され、全て日本国内から発送されて国内で受け取りました。この場合は国内取引として、消費税10%の課税対象として請求してもらうということで合っておりますでしょうか?
離婚に伴って自宅の権利を妻に譲り、自分の退職金は妻が放棄した場合の贈与税について。 実際は自宅は売らない予定です。 回答、宜しくお願いします
基本は弊社が取引先に請求書を提出しているのですが、今回その取引先から商品を購入しました。本来であれば、毎月の売上分の請求書とは別に、取引先から請求書を頂きインボイスとして保存しておくというのがベストだと思うのですが、こちらが提出する請求書に取引先から購入した分を計上して(売上から差し引いて)請求することは可能なのでしょうか?売り上げが減ることと仕入れ控除をすることは消費税の計算的に結果同じなのでしょうか?
天然石を輸入販売したいと考えています。 一回の購入で30000円〜50000円分ほど輸入する予定なのですが、税金はかかりますでしょうか?
また、まだ開業していないのですが、以前購入した分を購入代を経費にできるでしょうか?年度を跨いで購入しています。
4月から企業と請負契約を結び、今回初めての請求書提出をします。 先日消費税を含めた請求書を提出したところ、企業側から、免税事業の場合は 消費税は記載せず(含めない)再度作り直して提出するよう指示がありました。
現在は免税事業ですが今後いろいろと展開していくことを考えると 消費税請求をした方がいいのではないかと考えております。
契約書には税金に関する記載はありませんがどのようにするのが良いでしょうか。
初めが肝心かと思い相談させて頂きました。
何卒よろしくお願い申し上げます。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
3吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号