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訪問マッサージ事業を行っております。
R6年4月頃に住宅ローン4800万を借入 同年5月に土地代2000万は決済済
10月or11月に着工が始まる為、現在は毎月利子のみの返済です。
R7年4月頃完成、引き落とし。
土地とハウスメーカーは別会社です。
マッサージ会社の為、仕事場兼居住用です。(自宅50%仕事場50%)
こういった場合はどのような仕訳になるか教えていただきたいです。 また、住宅ローン控除はR6年分から受けれるか知りたいです。
72歳の男性医師です。非常勤で週4働いています。確定申告はしてました。ほかに、月2回の当直(計10万円)、産業医(月5万円)、年2回ぐらいの講演(20万円)が主な副収入で、年金80万を加え総収入額は1200万円ぐらいです。同じような働き方の友人が、個人事業主になったほうが良いと勧められました。そうすべきでしょうか。始めるとすると、青色申告は、今年分から可能なのでしょうか?
入社日 平成22年5月13日 退職日 令和5年12月25日 勤続年数 13年7ヶ月
退職金額 45,000,000円
の場合、控除額は以下の額であってますでしょうか?
所得税の金額(復興特別所得税も含む)5,190,764円 住民税の金額(市民税)1,182,000円 住民税の金額(県民税)788,000円 (退職所得控除の金額5,600,000円) (課税退職所得の金額19,700,000円) →控除合計7,160,764円
支給額37,839,236円
よろしくお願いいたします。
お世話になります。 質問が2つあります。 1 今学生で、親の扶養に入っております。アルバイトでおよそ60万円、業務委託で40万円の収入がある状態で、合計して103万円以内内業務委託48万円以内のため、扶養範囲内だと思ってました。でも、他に収入がある場合は業務委託の収入が20万円以内でないと確定申告をしなければいけないという情報を見つけて、確定申告が必要か確認がしたいです。アルバイト先では年末調整をしてもらえます。 取得税については、『親が所得税の扶養控除を受けるためには私の合計所得金額が48万円以下である必要がある。業務委託に必要経費がない前提だと、給与所得(60万円-給与所得控除55万円)+事業所得又は雑所得40万円=合計所得金額45万円で48万円以内のため、所得税の扶養控除ということで所得税は払わなくていいという理解であっていますでしょうか? また、あるページでは、この計算式で48万以内ならば、確定申告をしなくても問題がないということを見つけまして、混乱しております。 確定申告が必要か、所得税を払う必要はあるのか、また他に払わなければいけない税はあるのかといったことを確認したいです。 2 業務委託だけで収入がある場合は48万円まで所得税を払わなくていいということにおいて、住民票を日本から抜いて、非住居者となった場合でも、非住居者向けの銀行さえ見つければ、海外から日本の会社で業務委託として働くなら、一年で48万円までなら税金を払わずに、確定申告やあらゆる税を払わずに、稼ぐことができるのかといったことを確認したいです。
プラスとして確定申告というものは、やはりしないと簡単にバレてしまうものなのでしょうか。どのくらいの重要性があるのかといったものを確認したいです。
どうぞよろしくお願いします。
8月で定年退職して、9月から個人事業主をしているのですが、年末調整はどうすれば良いのでしょうか。具体的なやり方と流れが分かれば教えて頂きたいです。ちなみに弥生会計ソフトを使用してます。
今年の2月に開業届を提出した個人事業主です。開業費についてネットで調べると、開業したばかりで利益の少ない1年目には計上せずに、利益が大きくなった2年目、3年目にまとめて計上するという方法と、開業年に計上して、5年で償却する方法があると知りましたが、どちらで処理をしたら良いのか教えていただけますでしょうか?今年開業届を提出したものの、活動は来年からになりそうなので今年の売上は全くありません。ご教授よろしくお願い致します。
インターンで交通費が支給されるのですが領収書不要で実費ではありません。グループの準ずる形で支払われるとのことで、大学のあるエリアから本社までの距離で計算されるので私は新幹線往復16000円ほどしかからないのですが交通費申請の際に支給金額を見たら往復40000円と書かれていました。 インターンなどの就職活動で頂ける交通費は非課税と認識しておりますがこのようなケースでは課税対象となり103万の壁に関係してくるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
私は現在、動画編集のフリーランスとして本業(アルバイト)をしながら副業で動画編集をしています。 開業届けは出しており、インボイス届けはまだ出してしておりません。 現在、幸運なことに収入が増えていき合同会社か株式会社の設立を考えております。 その際に、税理士の方などにお任せしたいと考えています。 料金の相場などあったら教えていただきたいです。
質問の内容が稚拙で申し訳ございません。
当方の連絡ミスにより取引先に金銭的損害を与えました。支払が通常の取引でなく損害金の支払いである旨取引先が証明するにはどのような書類を用意すべきでしょうか。 ※精算金額の伝達の誤りです。
税務署が確定申告の調査をする際に、銀行口座を参考にして調べますか?その他の例があれば教えて欲しいです。出金や入金で額が怪しいと思った場合、 詳しく調べられますか?
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
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2クレメンティア税理士事務所
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3吉田均税理士事務所
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