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事業で利用している車を同じく個人事業主の夫と2人で半分ずつ出して購入する予定なのですが 一台の車を半分ずつの値段で減価償却として経費にできますか?
脱サラし、個人事業主として新米です。
今日から青色申告の入力をしようと思い立ちましたが、データの新規作成画面でつまづいています。 仕事を始めたばかりだし、月の売上も少ないので、「優良な電子帳簿保存を行う」を選んだ方がいいのでしょうか? それとも「行う」を選ぶと帳票類の保存ばかりでなく、国税庁からの質疑にさらっと答えられない現状では大変な事になるのでしょうか「行わない」を選ぶべきでしょうか・ 一旦選択すると後から変更できないようなので助けて下さい。 最終的に選ぶのは私ですが、先が全く見えないので、アドバイスが欲しいです。 よろしくお願いします。
基本は弊社が取引先に請求書を提出しているのですが、今回その取引先から商品を購入しました。本来であれば、毎月の売上分の請求書とは別に、取引先から請求書を頂きインボイスとして保存しておくというのがベストだと思うのですが、こちらが提出する請求書に取引先から購入した分を計上して(売上から差し引いて)請求することは可能なのでしょうか?売り上げが減ることと仕入れ控除をすることは消費税の計算的に結果同じなのでしょうか?
今年度から開業しました 来年から青色申告をするために会計ソフトを使用し、自分で準備からやろうとしてますが、ソフトが複数あり、何を使用すればいいか悩んでおります。 素人でも使え、申告の準備までできるおすすめソフトがあれば教えていただきたいです
80代の両親と暮らしています。 母は、父の扶養になっています。 節税目的で、母を私の扶養に変更する予定ですが 母は年金80万円 父は160万円です。
定額減税についてですが そのままだと母は 所得税で3万円 住民税で1万円 となると思うのですが
これが私の扶養になると 扶養親族になるので 対象が48万円以下なので 対象外
ので、扶養にしない方が節税できるのでしょうか? そもそも、定額減税有無しでも扶養にした方が節税できますでしょうか?
法人の口座から、一時的に役員のプライベートのために出金した場合、どのような税務リスクがありますでしょうか。個人の資金が足りないため、法人から一時的に借りたいと思っております。
通院中です 医師から痛み止め・湿布は頂いてます サポーターの使用については伺っていないですが試しに装着してみたところ痛みは軽減できてます こういう場合医療費控除かセルフメディケーションの対象にはなりませんか? 医師の診断の元でないと認められない と 言われる税理士さん と ドラッグストア購入の湿布でも認められる と 言われる税理士さんがいらっしゃいます サポーターについてはセルフメディケーションの印はついてないのでやはりダメなのでしょうか?
置き薬はかぜ薬です セルフメディケーション対象商品にはなってるのですがどうですか?
非居住者へ支払う賞与の課税についてご教示ください。
賞与計算期間のうち、国内勤務分(一時帰国等も含む)がある場合については その日数分を按分計算で20.42%課税すると認識しております。
「国内勤務分」とは日本滞在日数を指すのでしょうか。
それとも土日や有給休暇などの勤務していない日を除き、 実際勤務した日数の合計で良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
月々の源泉徴収税を、振り込み忘れてしまい、延滞税を、支払いました。 延滞税は損金計上できないとのことですが、弥生会計オンラインで、「租税公課」として仕訳した場合、 決算書で損金計上されてしまいます。 どのように処理すれば良いのでしょうか。
規定では、交通費は勤務地を基点として最短の順路により計算するとなっています。 出張は、直行直帰で、出張先が勤務地より自宅からの方が近い場合がありますが、勤務地が基点だからと勤務地からの旅費の支給を申請してくる社員がいますが、支払わなければならないでしょうか?
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
3浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
4位税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44
5位税理士法人カオス
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
6位クレメンティア税理士事務所
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