講師業を行っています。 受講生さんの発表会を行い、受講生さんから会費を事前に普通預金に振り込んでもらいました。(普通預金/前受金) 会費は当日の飲食費と撮影代金に充てます。 発表会当日、写真撮影も依頼しておりカメラマンには事前に撮影代金を普通預金から振り込みました。(前払金/普通預金) 当日の飲食費は個人クレジットカードで支払いしました。 最終的にはマイナスになったので、不足分は私自身で支払っています。 この場合、どのように仕訳をしていけばよいか教えていただけますでしょうか。
個人事業主です。ビジネスカード払いの経費の仕訳で質問です。 <個人・事業兼用の口座>で引き落とす場合どのような仕訳を行うのでしょうか? 例:携帯代金をビジネスカード払いで設定(ビジネスカードの自動振替は<個人・事業兼用口座>)
個人事業主です。事務所に行くのに定期券購入ではなく、PASMOにクレジットカードから10000円チャージして使用しています。 毎日PASMOを使用していますが、仕訳はどのようにしたらよいでしょうか。
弥生会計ソフトに打ち込み、会計事務室にメールで添付して送ろうとしましたら、 データ容量が大きいのか送れません。 メールでの送り方をおしえて頂けないでしょうか?
本年度は事業所得が見込めません。個人事業主として青色申告を2023年まで続けてきました。 本年度はどのような処置が必要ですか。青色をやめたら医療費控除などはどのように申請するのかなど 問題点を教えてください。
ETCの支払いをクレジットカードの引き落としにしています。 クレジット明細もインボイスや電帳法に則って記録を残すべきでしょうか? 残すべきなら、ETCの照会サービスになって明細をPDFに保存したらいいのでしょうか?
個人事業主ですが、工事代金の入金用の銀行口座から事業用の経費引き落とし用の口座に資金を移動した場合の、それぞれの仕分け処理の仕方が解りませんので宜しくお願いします。ちなみに双方とも事業用口座です。
太陽光発電事業を行っています。発電所のケーブル盗難に遭い、損失が発生しましたが、損失補償の収入がありました。その場合の仕分はどのようになるか教えていただけますか?
サラリーマンですが、投資用不動産を所有しています。今後の情勢や投資情報の交換目的に参加した懇親会費用の経費処理上の費目を教えてください。 [不]接待交際費 で合っていますか。
個人事業主向けセミナーの受講料250,000円の領収書(電子発行)に「消費税 0円」と記載がありました。セミナー主催者は適格請求書発行事業者ではありません。このようなセミナーで消費税が非課税のケースはあるのでしょうか? もし消費税が10%であるとするならば、どのような記帳対応をすればよいでしょうか?
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