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現在年収800万円程の個人事業主ですが、法人成りを考えております。周囲から「個人事業の部分はこのまま残しておいて法人を立ち上げた方が節税できる」と言われたのですが本当なのでしょうか?もし本当なら私が個人事業主のままで代表になるのか、妻を代表にして私は役員か普通の社員となった方がよいのか教えて頂けないでしょうか?
「やよいの白色申告オンライン」を使って、副業 (アプリやウェブサイトを利用して、収入が得られるようなもの)をした場合の、白色申告用の簡易的な帳簿をつける際に、疑問が湧いたので質問させていただきます。
質問①収益のタイミングについて。 サイト内等で収益化が決定してから売上が計上されるサイトについて。(ライブ配信等のプラットフォーム) このようなサイトでの収益が確定し、 過去に出る予定だった(収益化前で不確定だった)収益も合算される場合、 ①収益が確定した日(収益化申請が通り、サイト内から振込申請等ができるようになった日) ②サイトから銀行口座等に収益が振り込まれた日 ③収益化確定により売上として確定した収益が発生する要因となった行動があった日(行動したその日は収益化の申請を出しておらず、収益として振り込みは出来ない、後から収益化の申請をすることで収益となった) どの日付で帳簿をつけるべきでしょうか。
質問② プラットフォーム内で売上を預かるシステムの場合の帳簿 また、そのサイトでは売上が発生した場合、1度運営が売上を預かり、振込申請をする事で初めて売上が振り込まれるシステムなのですが、 こちらをやよいの白色申告の帳簿でつける際、 売掛金(私の認識では銀行に振り込まれる前の売上がそれにあたると思っています)の項目が無いことに気が付きました。 この場合 ①預かられてる売上も、売上として計上する ②振り込まれた金額を売上として計上する ③その他、そもそもやよいの白色申告にも売掛金の項目がある の、どちらでしょうか。 また、その場合の仕訳も出来れば知りたいです。 例 1000円の売上がウェブサイト内で出て、売上をサイトが一時的に預かり、その3日後に振込手数料451円で振りこんだ場合等
初心者知識故、間違いや勘違い等あればすみません。
【背景説明】
某ハウスメーカー(以後、A社)から新築工事を請け負っている個人事業主の大工です。 これまでは「荷揚げ屋」という人たちが資材を現場内に搬入・配置をする作業を行ってくれていましたが、請負内容の変更により、今後は大工が自ら行うことになりました。
体力的な負担が大きい業務のため、今後も荷揚げ屋に依頼したい大工はA社を通じて荷揚げ屋に実費を支払うことになります。 ※正確には荷揚げ希望の大工の新築工事報酬額から依頼額を差し引きし、A社を通じて荷揚げ屋に支払われる形になります。
【相談内容】 知人の大工から「荷揚げをやってくれないか」と打診されておりますが、A社から振り込みをされる形になるため、売上は個人から頂くことになるのか、それともA社から頂く記帳になるのかを確認したいです。
お金の流れは以下の通りです。
・荷揚げを希望する大工の請負報酬額から荷揚費用を差し引きし、A社を通じて私に支払われる
ご回答いただだけますと幸いです。
Amazonで商品を売上後、返品があった場合、売上時とは逆の仕分けをすることは理解しているのですが、 売上返品で記帳すると実際のAmazonの売上高と合わなくなってしまいます。 また預金口座に入金されるタイミングで返品手数料が引かれて入金されます。この場合どのように仕分けを行うのが適当なのでしょうか?
お世話になります。 資本金4,000万円の株式会社で株主の内訳はAが3,300株、Bが600株、Cが100株です。 BとCの株式700株とAの株式2,400株の自社株買取をした場合、各人に税金は発生しますか? 買取金額は額面と同額の1株10,000円です。 宜しくお願い致します。
報酬支払時、所得税が徴収されている 普通預金 売上 仮払税金
確定申告して還付された時の仕訳 普通預金 仮払税金
還付された税金の方が支払った仮払税金より少ない時、繰越で仮払税金が残ってしまう どのタイミングでどのように仕訳をしたらよいですか?
電子マネーにチャージしたとき旅費交通費として処理をしました。 電車代を支払ったときの仕訳はなし。 そして、決算時に未使用分を預け金としました。 https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=6983 次年度には、この預け金をどのように処理すればよいのですか? 当然、次年度末には前年末と電子マネーの残金は変わってしまいます。 次年度末>前年末であれば、差分を預け金とすれば問題ないように思いますが、次年度末<前年末の場合の処理方法を教えてください。
建設業です。外注先のインボイス未登録業者に、毎月点検作業代として10月前までは税込支払いを10月以降は同額(実質値上げ)で支払っています。(150,000の→165,000)その場合、弊社としては消費税を支払っていないことになりますが、仕訳で非課税扱いとは出来ないのでしょうか?非課税は可能でしょうか? 前期までの決算処理で別の仕訳が非課税のつもりで処理しても、会計事務所での最終処理では、勝手に消費税が計上されて仕上がってきてしまいます。質問しても親切に教えてくれたことはありません。教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
個人事業主で店舗を営んでおり、ネット環境がない状態です(スマホのテザリングで足りる程度) プリンターを購入しましたが有線のものではなかった為、ネット環境の整った自宅に置いて利用しています。プリンターとスマホなどを同じWi-Fiを利用して繋いでいると印刷が可能なようです。 ないと思いますが…税務調査が来た場合、経費で買ったプリンターを店舗に置いていないと注意されますでしょうか?
年間売り上げ約500万円の自営業を行っています。妻に専従者給与で年間、6万円/月×12ケ月=72万円を計上しています。(実際,作業はしています) 妻は71歳で他に公的年金で1、091、881円(源泉徴収票金額)を受けていますが、妻の源泉徴収の申告は必要でしょうか?
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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2クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
3吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
4位税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
5位税理士法人Two ones 立川支部
東京都国立市西2-15-44