豊富な経験と実績のある
税理士・会計事務所が
あなたの疑問にお答えします
かんたん2ステップ
1
質問を投稿
2
税理士・会計事務所からの回答を確認
個人事業主で免税事業者発行の領収書の処理方法をド素人にも分かるよう教えてください。
在宅でフリーのイラストレーターをやっています。 ・個人からのご依頼の時(似顔絵描き等)は請求書に源泉徴収税の分は入れずにサービスの料金のみの請求する。 ・法人からのご依頼の時は請求書に源泉徴収税の分は入れて請求する。 で合っているでしょうか?
個人事業主として弥生青色申告オンラインを利用しています。株式の現物取引および信用取引で、月額20万円以上の利益があるため、流動資産として仕訳したいです。ただ弥生青色申告オンラインでは「売買目的有価証券」や「信用取引有価証券」、「有価証券売却益」の勘定項目が登録されていません。どのように仕訳すればよいでしょうか。例として、証券口座で、信用取引で20万円の新規売建取引を行い、返信買建取引で2万円の利益が生じたときの、弥生青色申告オンラインでの仕訳を教えてください。難しければ、その旨の回答でも結構です。
夫がフリーランスで、専従者給与として83000円/月を妻の私がもらっています。 その他に、外注費を3~4万円を、年に5~10人に支払っています。
定額減税は、どうしたらようでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士さんの決算書、試算表が弥生会計のと違いが出ていますが何故でしょうか
5年前に設立した「環境に関する非営利一般社団法人」です。受託した環境調査の課税売上が3年前に1000万を超えました。発注先の要望で昨年3月にインボイス番号を取得しました。2年前の売り上げは会員の会費だけでしたが、昨年度の課税売上は数百万迄回復しました。そこで消費税の納税計算をする段になり、慣れないものですから「2割特例」を利用と思いましたが、よく読んでみると基準年度が1000万を超えているので不可能と書いてありました。「簡易課税」を利用と思いましたが届出日が既に間に合わないと書かれていました。締切日の救済処置は無いものでしょうか。
インボイス登録個人事業主です。 課税売上にロイヤリティは含みますか? 含んだ場合今年から1,000万円超えてしまいそうです。その場合の消費税は全額?
個人事業でインボイス制度 消費税計算書を提出して無いのですが 書き方がわからず 税務署へ相談したら宜しいですか?
副業での個人事業主で週末のみ教室を運営する予定です。サポート業務を手伝ってもらった場合、1回数千円の謝礼をお渡ししたいと思っています。
源泉徴収の仕方等を教えていただければ幸いです。
キャッシュレスで決済した売掛金が口座に振り込まれる時、売上から手数料が引かれて入金がされた場合について教えてください。 本来なら、手数料が引かれる前の金額を売上とし、手数料を経費と仕訳すべきだと思います。しかし、売上から手数料を引いた額を売上金とし、手数料を経費としない場合でも、所得額は変わらないので、大丈夫かなと判断したことがあり、そのように仕訳した年があります。 消費税非課税事業者ですが、過去の確定申告を修正申告する必要があるでしょうか? よろしくお願いします。
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
3公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
4位吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
5位ストラーダ税理士法人
東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
6位税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所